中共安徽省委黨校2015年部門決算情況
一、部門主要職能
根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》和《中共安徽省委關(guān)于貫徹落實(shí)<中國共產(chǎn)黨黨校工作條例>若干意見》(皖發(fā)〔2009〕16號)文件規(guī)定,中共安徽省委黨校主要職能是:
(一)輪訓(xùn)副廳級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、正縣處級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委書記;培訓(xùn)縣處級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部中的廳級后備干部;培養(yǎng)理論干部。
(二)承辦省委和省政府舉辦的專題研討班。
(三)圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究,承擔(dān)省委和省政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù),推進(jìn)理論創(chuàng)新。
(四)針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳。
(五)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定,開展在職研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。
(六)開展同國內(nèi)國(境)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,中共安徽省委黨校2015年度部門決算為校本級決算,與預(yù)算比較,單位構(gòu)成無增加和減少。
納入中共安徽省委黨校2015年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
中共安徽省委黨校本級 |
三、中共安徽省委黨校2015年度部門決算說明
(一)2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入總計9461.3萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余612.6萬元),支出總計9461.3萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-139.8萬元)。與2014年相比,收入增加254.4萬元,增長3%;支出增加1165萬元,增長13.8%。主要原因:一是2015年7月份正常增資,人員支出相應(yīng)增加;二是主體班學(xué)員培訓(xùn)人數(shù)增加,辦學(xué)成本加大。
(二)2015年度收入決算情況說明
本年收入合計8848.8萬元,其中:財政撥款收入6786.3萬元,占76.6%;事業(yè)收入1742.3萬元,占19.6%;經(jīng)營收入320.2萬元,占3.8%。
(三)2015年度支出決算情況說明
本年支出合計9601.1萬元,其中:基本支出5822.6萬元,占60.6%;項目支出3423.2萬元,占35.7%;經(jīng)營支出355.2萬元,占3.7%。
(四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財政撥款收入總計6866.2萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80萬元),支出總計6866.2萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元),與2014年相比,財政撥款收入支出增加1045.9萬元,增長17.9%。收入增長主要原因:1.是人員正常增資,人員支出增加;2.是主體班學(xué)員培訓(xùn)人數(shù)增加。支出增長主要原因:1.辦學(xué)成本增加;2.離退休人員工資和撫恤費(fèi)增加;3.學(xué)員樓和學(xué)苑大廈報告廳改造項目增加。
(五)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.財政撥款支出決算總體情況
2015年度財政撥款支出6866.2萬元,占本年支出的71.5%。與2014年相比,財政撥款支出增加1045.9萬元,增長17.9%。主要原因:⑴、辦學(xué)成本增加;⑵、離退休人員工資和撫恤費(fèi)增加;⑶、學(xué)員樓和學(xué)苑大廈報告廳改造項目增加。
2.財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為6225萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為6786.2萬元,支出決算為6866.2萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余80萬元),完成年初預(yù)算的110%。其中基本支出4760.4萬元,占69.3%;項目支出2105.8萬元,占30.7%。具體情況如下:
⑴.“教育支出”2015年度決算4877.5萬元,比2014年增加694.1萬元,增長16.5%,主要原因一是人員正常增資,人員支出增加;二是主體班辦學(xué)經(jīng)費(fèi)增加;三是教學(xué)成本和科研辦公經(jīng)費(fèi)增加。其中:“行政運(yùn)行”決算2623.4萬元,主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
⑵.“社會保障和就業(yè)”2015年度決算1576.6萬元,比2014年增加406.7萬元,增長34.7%,主要原因是離退休人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算628.9萬元,主要用于所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出;“事業(yè)單位離退休”決算853.9萬元,主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出;“撫恤”決算93.8萬元,主要用于人員死亡撫恤。
⑶.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算202.9萬元,比2014年增加7.9萬元,增長4%。其中:“行政單位醫(yī)療”決算104.5萬元,主要用于校本級參公預(yù)算單位人員醫(yī)療保障方面的支出;“事業(yè)單位醫(yī)療”決算98.4萬元,主要用于校本級全額撥款事業(yè)單位人員醫(yī)療保障方面的支出。
⑷.“住房保障支出”2015年度決算209.2萬元,比2014年增加17.2萬元,增長8.9%。其中:“住房公積金”決算143萬元,“提租補(bǔ)貼”決算66.2萬元,主要用于校本級預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
(六)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出4760.4萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)4220.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)540.2萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2015年度中共安徽省委黨校沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
⒈機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2015年度中共安徽省委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2623.4萬元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)。
⒉政府采購情況。
2015年度中共安徽省委黨校政府采購支出總額932.7萬元,其中:政府采購貨物支出99.9萬元,政府采購工程支出712.7萬元、政府采購服務(wù)支出120.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額932.7萬元,占政府采購支出總額100%。
⒊國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2015年12月31日,中共安徽省委黨校共有車輛6輛,其中一般公務(wù)用車6輛;單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺(套)。
????⒋預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)省十二屆人大四次會議審查批準(zhǔn)的2015年省級預(yù)算和省財政廳關(guān)于2015年度省級部門預(yù)算的批復(fù),2015年,中共安徽省委黨校無項目支出績效目標(biāo)評價事項。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指省財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
???(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件:
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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